【导读】
布丁学网发布2022财会类考试中级审计师冲刺密卷多选题答案(09.16),更多中级审计师的答案解析请访问布丁学网财会类考试频道。
1. [单选题]在销售与收款业务循环内部控制中,发送商品与记账职责相互分离主要是为了防止:
A. 盗窃商品并通过篡改记录加以掩饰
B. 贪污客户所付款项并通过篡改记录加以掩饰
C. 贪污已做坏账处理后又收回的应收账款
D. 放宽信用标准而导致企业信用风险增加
2. [多选题]审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有:
A. 运用分析性复核方法检查有关数据和资料的总体合理性
B. 询问管理人员和其他有关人员
C. 检查内部控制过程中生成的文件和记录
D. 向有关第三方进行函证
E. 观察业务活动和内部控制的实际运行情况