正确答案: DE

内部控制越有效.控制风险的评估水平就越低 可接受的检查风险决定审计人员计划收集证据的数量

题目:下列关于审计风险的说法中。正确的是:

解析:(P181—182)

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  • [多选题]中央银行为实现既定的货币政策目标,可调控的中介指标有:
  • 利率

    超额准备金

    基础货币


  • [单选题]审计人员在对会计报表进行分析后,确定资产负债表重要性水平为 150 万元,利润表重要性水平为 50 万元,此次审计的会计报表层次重要性水平应确定为:
  • 50 万元


  • [单选题]下列个人与甲上市公司未构成关联方关系的是:
  • 甲公司的监事刘某


  • [单选题]有权受理A公司复议申请的机关是:
  • B省国税局


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