正确答案: D

凭证与记录控制

题目:下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是:

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  • [单选题](一)资料2010年4月,某审计组对甲公司2009年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下:
  • 职责分工控制


  • [单选题]根据规程对审计整改的要求,下面说法不正确的是( ) 。浙审责[2011]86 号第 28 条
  • 对审计报告反映的问题, 被审计单位自收到审计报告之日起 6030 日内向省审 计厅上报整改方案

  • 解析:答案:C

  • [多选题]36 .下列各项中属于业务类审计工作底稿的有:
  • 应收账款账龄分析表

    内部控制调查表

    银行存款函证回函


  • [多选题]根据我国《国家审计基本准则》,审计机关:
  • 发现被审计单位在规定时间内未执行审计决定的,可以向人民政府报告

    发现被审计单位在规定时间内未执行审计决定的,可以向法院提出强制执行的申请


  • [多选题]下列各项财务比率中,属于反映企业资产管理效率的有:
  • 存货周转率

    固定资产周转率


  • [单选题]下列关于审计质量管理的表述中,错误的是:
  • 审计质量管理的对象是审计行为,不包括审计人员


  • [单选题]如果被审计单位投资的证券是委托某专门机构代为保管的,为了证实这些证券的存在性,审计人员应实施的最有效的措施是:
  • 向代管机构发函询证


  • 推荐下载科目: 初级会计 中级会计 会计高级职称 注册会计师 注册资产评估师 ACCA/CAT 初级经济师 基金从业 特许金融分析师(C 美国注册管理会计
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