正确答案: D
凭证与记录控制
题目:下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是:
查看原题查看所有试题
学习资料的答案和解析:
[单选题](一)资料2010年4月,某审计组对甲公司2009年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下:
职责分工控制
[单选题]根据规程对审计整改的要求,下面说法不正确的是( ) 。浙审责[2011]86 号第 28 条
对审计报告反映的问题, 被审计单位自收到审计报告之日起 6030 日内向省审 计厅上报整改方案
解析:答案:C
[多选题]36 .下列各项中属于业务类审计工作底稿的有:
应收账款账龄分析表
内部控制调查表
银行存款函证回函
[多选题]根据我国《国家审计基本准则》,审计机关:
发现被审计单位在规定时间内未执行审计决定的,可以向人民政府报告
发现被审计单位在规定时间内未执行审计决定的,可以向法院提出强制执行的申请
[多选题]下列各项财务比率中,属于反映企业资产管理效率的有:
存货周转率
固定资产周转率
[单选题]下列关于审计质量管理的表述中,错误的是:
审计质量管理的对象是审计行为,不包括审计人员
[单选题]如果被审计单位投资的证券是委托某专门机构代为保管的,为了证实这些证券的存在性,审计人员应实施的最有效的措施是:
向代管机构发函询证