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复核预付账款明细表的合计 分析预付账款余额构成 分析预付账款账龄 审查预付账款长期挂账情况 审查预付账款在财务报表列示的适当性
题目:下列审计程序中,属于预付账款实质性审查程序的有:
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学习资料的答案和解析:
[单选题]下列各项中,属于业务授权控制的是:
客户赊销限额的批准
[多选题]为审查资产负债表编制的正确性和编制方法的合规性,采用的主要审计方法有:
审阅法
核对法
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检查财务报表中数字及勾稽关系是否正确,可以实现的审计具体目标
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审计人员参加现金盘点后,应与审计人员共同在“库存现金盘点表”上
符合性测试的方式有业务程序测试和功能测试两种。
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为保证经济责任审计制度的权威性,不同同类同岗位领导干部接受经
进口配额制属于国际收支调节政策中的:
审计人员为了证实对外投资的存在性与所有权,应实施的审计程序是
中级审计师2022往年考试试题(9AD)
对于经营性房产的审计可能用到的审计方法包括( )
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