正确答案: C
多计当年收入
题目:该公司因购货发票未到而没有对验收入库的原材料进行账务处理,其造成的影响是:
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[单选题]3 .审计人员故意出具虚假审计报告的行为属于:
舞弊 B .严重过失
[多选题]下列关于审计管理的说法中,正确的有:
审计管理包括对审计人员的管理
审计管理的目的是提高审计工作的质量和效率
审计风险管理是审计管理的重要内容之一
审计管理必须服从于审计目标
解析:(P254)
[单选题]被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是:
出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记
解析:(P368y
[多选题]根据《行政处罚法》的规定,适用听证程序的行政处罚有:
责令停产停业
吊销营业执照
吊销许可证
较大数额罚款
[单选题]下列属于审计质量控制措施的是:
在审计业务范围内,选择简单、易审的项目进行审计
[单选题]在效益审计中,根据实际产出评价被审计单位的目标是否实现的方法是:( )。
目标成果法
[单选题]根据“资料5”,若不考虑其他因素的影响,该公司2008年度财务报表应付账款的期末余额应为:
5 650万元
解析:
(1 000+500+50+4 100=5 650)