• [多选题]下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有:
  • 正确答案 :BCD
  • 抽查应付账款明细账,证实应付账款会计记录内部控制的有效性

    抽取部分支票,检查授权签字情况

    实地观察验收与仓库保管职责的分离情况


  • [多选题]对于“资料4”,下列说法中正确的有:
  • 正确答案 :CD
  • 企业的处理方法不正确,造成2004年收入多计

    该项审查属于核实主营业务收入交易的截止期


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    推荐科目: 会计高级职称 注册会计师 中级经济师 注册税务师(CTA) ACCA/CAT 中级统计师 统计从业 基金从业 投资分析师(CIIA) 高级统计师
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