正确答案: A
本单位的财务经理
题目:根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是:
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学习资料的答案和解析:
[单选题]该企业11月末出售设备使企业净收益增加:
2万元
[单选题]2007年12月31日,甲公司A库存商品账面价值(成本)为600 000元,市场售价为620 000元,预计可能发生销售费用20 000元、相关税费10 000元。该批库存商品的期末可变现净值为:
590 000元
[单选题]对该企业年末计提的坏账准备金额,审计人员认为:
少计提1.2万元
[单选题]被审计单位内部控制设置比较健全,但未予有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为:( )。
高水平
[多选题]下列对函证结果的处理方法中,正确的有:
对函证回函认可的金额予以确认
函证回函认可的金额与账面金额有差异的,应查明产生差异的原因
肯定式函证若未能在规定时期内答复,应进行第二次函证
[多选题]案例三
审计人员还应审核应付账款明细表的数字计算是否正确
审计人员还应将应付账款明细表与总账相核对,查明二者是否相符
审计人员还应审核应付账款明细表的分类是否正确