正确答案: C

高水平

题目:被审计单位内部控制设置比较健全,但未能有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为:

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]17 .在应收账款实质性审查过程中,控制函证过程的人员应是:
  • 审计人员


  • [单选题]如果该企业计划要求降低应收账款余额,则可采用的措施有:
  • 加快应收账款回收


  • [单选题]公司采用较高的信用标准,将会导致的结果是:
  • 降低收账费用


  • 推荐下载科目: 中级会计 精算师 ACCA/CAT 银行从业 初级审计师 统计从业 特许金融分析师(C 银行业专业人员( 会计员 注册信贷分析师
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