正确答案: B

审计人员无法对内部控制的有效性作出评价

题目:下列情况中,审计人员应当将控制风险确定为高风险的是:

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]为了核实银行存款收付的截止期,审计人员可以实施的审计程序有:
  • 对资产负债表日前后数天发生的银行存款收付业务进行审查

    审阅支票收入与送存记录,检查年终未送存银行的支票及其收入的记录日期

    查阅资产负债表日后银行对账单第一周的银行存款收入,核实银行存款日记账,检查是否将资产负债表日后的收入提前人账

    检查被审计单位资产负债表日签发的最后一张支票序号,并检查该序号前的支票是否均已寄出并人账


  • [单选题]如果某企业不论在生产经营的旺季或淡季,都需要保持一定的临时性借款,且更为经常地举债和还债,则有理由推测该企业所采用的营运资本融资政策是:
  • 激进型融资政策


  • [单选题]对于审计工作底稿的复核,除了复核审计定性和处理处罚是否准确适当外,还应包括:
  • 所附审计证据是否充分、有效


  • [多选题]审计机关在审计工作中发现与宏观经济管理有关的重要问题时,应当向有关单位提出专题报告,该有关单位有:
  • 本级人民政府

    上一级审计机关


  • 推荐下载科目: 中级会计 会计高级职称 中级经济师 精算师 注册资产评估师 银行从业 价格鉴证师 理财规划师 统计从业 银行业专业人员(
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