正确答案: ACDE

查阅相关文件 询问有关人员 观察业务活动 检查内部控制执行过程中生成的记录

题目:审计人员对内部控制进行调查了解的方法有:

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]1 .注册会计师及会计师事务所的管理机构为( )。
  • 中国注册会计师协会


  • [多选题]4 .社会审计组织的审计业务具体有( )。
  • 审查企业会计报表,出具有关的报告

    验证企业资本,出具验资报告

    办理企业合并、分立、清算及其他事项中的审计业务,出具有关报告

    法律行政法规规定的其他审计业务


  • [单选题]6 .下列不属审计证据特征的是( )。
  • 时效性


  • [单选题]8 .国际会计师联合会成立于 () 。
  • 1977 年 10 月


  • [单选题]9 .审计程序终结阶段的主要标志是 () 。
  • 写出并上报审计报告


  • [多选题]“资料5”中,审计人员认为不应当记人销售费用的项目有:
  • 没收客户逾期未退回包装物的押金

    公司给予客户的销售折让


  • [多选题]针对“资料4”,审计人员初步判断丙公司可能存在的问题有:
  • 出借账户

    遗漏人账


  • [单选题]下列有关内部控制测评的表述中,错误的是:
  • 内部控制测评可以代替实质性测试,从而减少审计工作量,节约审计成本


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