正确答案: A

内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作

题目:下列关于内部审计的说法正确的是:

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  • [单选题]审计人员抽取销售退回记录,审查是否经业务记录以外的人员批准,其目的是:
  • 检查不相容职责是否分离


  • [多选题]针对“资料3”,审计人员可以认定丙公司的账务处理对2008年度财务状况和经营成果的影响有:
  • 多计营业收入

    少计预收账款


  • [单选题]在成本习性分析的基础上,按照预算期内可能发生的各种业务量水平编制的预算是:
  • 弹性预算


  • [多选题]财政政策“内在稳定器”功能的实现主要依靠:
  • 累进的所得税制度

    政府转移支付


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