正确答案: A
内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作
题目:下列关于内部审计的说法正确的是:
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[单选题]审计人员抽取销售退回记录,审查是否经业务记录以外的人员批准,其目的是:
检查不相容职责是否分离
[多选题]针对“资料3”,审计人员可以认定丙公司的账务处理对2008年度财务状况和经营成果的影响有:
多计营业收入
少计预收账款
[单选题]在成本习性分析的基础上,按照预算期内可能发生的各种业务量水平编制的预算是:
弹性预算
[多选题]财政政策“内在稳定器”功能的实现主要依靠:
累进的所得税制度
政府转移支付