• [单选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是:
  • 正确答案 :D
  • 本单位主要负责人或者权力机构


  • [多选题]下列关于审计风险的说法中。正确的是:
  • 正确答案 :DE
  • 内部控制越有效.控制风险的评估水平就越低

    可接受的检查风险决定审计人员计划收集证据的数量

  • 解析:(P181—182)

  • [多选题]对内部控制进行调查时可以采用的方法有:
  • 正确答案 :ABCD
  • 查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件

    问被审计单位的管理人员和其他相关人员

    检查内部控制过程中生成的文件和记录

    观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况


  • [多选题]下列各项中,符合现金监盘要求的有:
  • 正确答案 :BC
  • 监盘之前将已办理现金收付款手续的收付凭证登入现金日记账

    不同存放地点的现金同时进行监盘


  • [单选题]有权领取本期股利的股东资格登记截止日期,称为:
  • 正确答案 :D
  • 股权登记日


  • [单选题]市场经济国家实施货币政策的主体是:
  • 正确答案 :B
  • 中央银行


  • [单选题]对该企业年末计提的坏账准备金额,审计人员认为:
  • 正确答案 :B
  • 少计提1.2万元


  • [单选题]访谈法是效益审计中常用的信息收集方法,其优点是:
  • 正确答案 :C
  • 可以根据被访谈者的情绪、状况,及时深入地进行沟通,从而了解更多的有关审计事项的情况


  • [单选题]如果被审计单位投资的证券是委托某专门机构代为保管的,为了证实这些证券的存在性,审计人员应实施的最有效的措施是:
  • 正确答案 :C
  • 向代管机构发函询证


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