正确答案:
题目:在对银行存款余额进行审计时,如果被审计单位内部控制可以信赖,则审计人员只需复核出纳人员编制的银行存款余额调节表。
解析:×
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学习资料的答案和解析:
[单选题]1 .我国审计机关对审计项目计划管理实行 ( ) 。
统一领导分级负责制
[单选题]8 .下列资料中不属审计管理类工作底稿的是( )。
审计日记
[多选题]10 .审计准则中具有强制性的规定主要有 () 。
一般准则 www. E xamda.CoM
外勤准则
[多选题]我国国家审计的总目标是监督评价财政财务收支的:
真实性
合法性
效益性
[多选题]审查企业现金日记账时,除了审计方案中确定的上述内容外,审计人员还应审阅:
现金日记账的摘要栏,检查现金收付业务是否合法
现金日记账的序时登记,查明有无日期颠倒现象
[单选题]2 .被审计单位按照审计机关的要求,将需要审查的全部资料按时送交审计机关所进行的审计是:
报送审计
[单选题]限制非相关人员接近资产的控制活动属于:
实物控制
[单选题]审计人员审查资产负债表项目时,检查被审计单位对有关资产类项目是否按规定设置了减值准备科目,其目的是:
检查其是否遵循了谨慎性原则