正确答案: ACE

如果审计人员认为相关内部控制无法信赖,则需要自行编制银行存款余额调节表,对银行存款余额加以验证 对银行存款进行函证时,应向在本年存过款的所有银行发函 询证函除收集银行账户信息外,还应收集贷款信息

题目:下列关于银行存款审查的提法中,正确的有:

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]8 .国际会计师联合会成立于 () 。
  • 1977 年 10 月


  • [单选题]审查被审计单位工资总额真实性的要点是:
  • 审查工资总额各组成项目的真实性


  • [单选题]社会审计的审计工作底稿按其内容不同分为管理类和业务类,下列属于管理类工作底稿的是:
  • 具体审计计划


  • [单选题]审计人员运用分析性复核检查存货项目的总体合理性时,通常运用的指标是:
  • 存货周转率


  • [单选题]固定资产业务审计目标中证实固定资产的完整性是指:
  • 证实固定资产是否全部记入到有关账户中


  • [多选题]按照货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的工作有:
  • 保管现金和银行单据

    填制收付款记账凭证

    登记现金日记账和银行存款日记账


  • [单选题]下列选项中,不属于分析性复核方法的是:
  • 内容分析法


  • [多选题]“资料5”中,该公司对D设备不计提折旧,可能存在的原因有:
  • 该设备于2007年l2月份购人

    该设备已提足折旧


  • 推荐下载科目: 中级经济师 精算师 银行从业 初级审计师 理财规划师 基金从业 特许金融分析师(C 高级经济师 银行业专业人员( 美国注册管理会计
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