正确答案: B

相关内部控制健全有效

题目:下列情形中,应将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是:

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]在固定资产循环审计中,通过计算本年度计提折旧额占固定资产原值的比例并与上年相比较,无法帮助审计人员判断的事项有:
  • 累计折旧核算的正确性

    资本性支出和收益性支出区分的正确性

    固定资产变动的合理性

    折旧方法的适当性


  • [单选题]我国中央预算调整方案的审查和批准机关是:
  • 全国人民代表大会常务委员会


  • [单选题]该企业固定资产(办公楼房)清理完毕计入当期损益的金额是:
  • 502.25万元


  • [多选题]根据我国《公司法》规定,发生下列情形,股份有限公司应当召开临时股东大会:
  • 持有公司股份10%以上的股东请求时

    董事人数不足公司法规定的人数或者公司章程所定人数的三分之二时

    公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时

    监事会提议召开时


  • [单选题]下列审计机关设置类型中,独立性程度较低的是:
  • 财政体制


  • [单选题]下列存货发出计价方法中,可使存货成本流转和实物流转相一致的方法是:
  • 个别计价法


  • [多选题]下列各项中,影响股利政策的法律因素有:
  • 资本保全约束

    偿债能力约束

    企业积累约束


  • [单选题]审计人员发现被审计单位20×6年12月26日收到一批原材料并验收入库,货款未付,直到20×7年1月5日收到购货发票后才记录该笔采购业务,这种做法会导致:
  • 低估20×6年末负债


  • [单选题]“资料2”中,该公司的账务处理所造成的影响是:
  • 虚增了20× 6年度营业收入


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