正确答案: A

顺查法

题目:下列审计取证方法中,适用于业务规模较小、会计资料较少、存在问题较多的被审计单位的是:

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]下列情况中,审计人员应当将控制风险确定为高风险的是:
  • 审计人员无法对内部控制的有效性作出评价


  • [单选题]该企业2007年末流动负债余额是:
  • 800万元

  • 解析:

     

    年末速动资产/年末流动负债=1.2


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