[多选题]下列关于审计风险的说法中。正确的是:
正确答案 :DE
内部控制越有效.控制风险的评估水平就越低
可接受的检查风险决定审计人员计划收集证据的数量
解析:(P181—182)
[单选题]下列有关投资决策方法的说法中,正确的是:
正确答案 :D
净现值等于零时,盈利指数等于1
解析:(P477—487)
[多选题]审计人员为核实企业列示于资产负债表上的固定资产价值的真实性和正确性,应审查的内容包括:
正确答案 :BCD
固定资产的入账价值
固定资产的增加与减少
固定资产的盘盈与盘亏
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